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陌上花开
于2020-06-02 12:55 发布 706次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-02 12:58
开发票做借应收账款 贷销项税额,等会
maize老师 解答
2020-06-02 13:01
摊销做借应收账款 贷主营业务收入,你这个一次开发票,需要先按发票交增值税
陌上花开 追问
2020-06-02 16:01
老师,那如果他在6月份把这半年按发票金额一下都付了,那剩下3个月我是不是用预收账款这个科目,分录应该怎么
2020-06-02 16:11
我上面做应收,你没有先收款,那就不做预收,
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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maize老师 解答
2020-06-02 13:01
陌上花开 追问
2020-06-02 16:01
maize老师 解答
2020-06-02 16:11