老师您好,请问我的4月73号凭证就是:借:开发成本贷:应付账款/xx单位,借应付账款/XX单位贷:银行存款。应付账款单位挂错了。请问我是就红冲应付账款还是整个分录
菁菁
于2020-06-02 09:17 发布 758次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,将应付账款红冲就可以,就是改为正确的明细科目
贷,应付账款——正确的 正数
贷,应付账款——错误的 负数
借,应付账款——正确的 正数
借,应付账款——错误的 负数
2020-06-02 09:20:26

您好。都可以的,现在企业一般都部分凭证类别了。直接都是记账凭证、
2019-07-18 11:23:19

这个就是你们要付款了哦
2021-10-09 16:33:19

可以记录一张凭证的,没有问题的
2018-07-20 10:21:20

您好,应付账款新增是在贷方
2019-11-17 22:56:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息