送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-02 08:50

你好,借;在建工程,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目

原来的我 追问

2020-06-02 08:59

老师我们没固定资产,只是赚中间差的,

邹老师 解答

2020-06-02 09:02

你好,只是赚中间差的,那账务处理就是
借;主营业务成本,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目

原来的我 追问

2020-06-02 09:04

那制造费用要不要做,直接转到主营业务成本吗?

邹老师 解答

2020-06-02 09:08

你好,不需要通过制造费用 核算,直接计入主营业务成本就是了

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相关问题讨论
你好,借;在建工程,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2020-06-02 08:50:38
收到专票 工程设计服务 设计费 备注不写项目名称项目地点 可以的
2019-07-04 10:44:02
您好,作废这张发票,重新开
2020-03-05 11:53:46
你好!可以计入在管理费用—服务费。
2020-07-17 15:57:03
借管理费用,办公费贷,银行存款
2020-07-17 15:47:55
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