老师好,公司成立半年了,以前是外人做账,固定资产因为没有收到发票,款还没有全部付清,现在我接收来做,老板让盘固定资产,请问哈我现在盘点的价格以什么入账 ,但是我如果以原价入账,下个月计提折旧会有很大笔,那不是得等收到发票在入账吗?到时在计提折旧吗
丫丫
于2016-06-08 09:18 发布 961次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-08 09:23
也就是等收到票的时候在入固定资产,在下月计提折旧吗?
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你好,不需要冲回汇算清缴时作调表就可以。
2018-10-09 19:22:32

你好,同学。
你如果在3月入账,你要附说明是1月应该入账,3月补入账,你是从2月开始折旧,3月就补两个月的折旧处理。
2020-04-11 21:59:56

你好; 你自己每个月折旧后面都会做一个折旧明细表的; 已经折旧了多少时间; 已折旧多少月份 和折旧累计金额都有写的; 看这个表格就可以知道的
2022-06-13 14:55:06

你好!没有做固定资产的话需要调整
2018-04-10 13:33:00

同学,你好,固定资产计提折旧分录:
借:管理费用 (管理部门使用)
销售费用 (销售部门使用)
制造费用(生产车间使用)等
贷:累计折旧
2021-08-10 19:58:34
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丫丫 追问
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