送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-08 09:23

也就是等收到票的时候在入固定资产,在下月计提折旧吗?

丫丫 追问

2016-06-08 09:27

哦,刚刚我问出纳,他说卖家在1月份有开来一部分的发票,他以为款没付完就没有吧票给以前做帐的外人,现在那些票我因该怎么做啊

邹老师 解答

2016-06-08 09:19

你好,一般是等收到发票再进行固定资产的账务处理,计提折旧等

邹老师 解答

2016-06-08 09:23

你好,是的

邹老师 解答

2016-06-08 09:27

只能是根据发票入账了

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相关问题讨论
你好,不需要冲回汇算清缴时作调表就可以。
2018-10-09 19:22:32
你好,同学。 你如果在3月入账,你要附说明是1月应该入账,3月补入账,你是从2月开始折旧,3月就补两个月的折旧处理。
2020-04-11 21:59:56
你好; 你自己每个月折旧后面都会做一个折旧明细表的; 已经折旧了多少时间; 已折旧多少月份 和折旧累计金额都有写的; 看这个表格就可以知道的
2022-06-13 14:55:06
你好!没有做固定资产的话需要调整
2018-04-10 13:33:00
同学,你好,固定资产计提折旧分录: 借:管理费用 (管理部门使用) 销售费用 (销售部门使用) 制造费用(生产车间使用)等 贷:累计折旧
2021-08-10 19:58:34
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