保大公司7月份发生下列销售业务(增值税税率为13%): 1、销售1号产品50台,不含税单价2000元,价税款暂未收到。 2、预收2号产品货款200000元,款项收到存入银行。 3、用银行存款1500元支付销售产品的广告费。 4、发出2号产品100台,不含税单价3000元,对方用已银行存款补付尾款。 5、结转本月已销1、2号产品的销售成本(其中1号产品生产成本164000元,2号产品生产成本265000元)。 6、经计算本月销售产品应交消费税1600元。 7、月底收到销售1号产品50台货款113000元,存入银行。 8、销售材料一批,不含税价46800元,银行收材料款30000元,余款对方暂欠。 9、结转上述材料销售成本28500元。 10、企业退还出借包装物押金1600元,银行存款付讫。
坚定的河马
于2020-05-31 13:20 发布 4308次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-05-31 13:21
1借应收账款113000'
贷主营业务收入100000
应交税费销项税额13000
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2020-05-31 13:21:47

你好 400*2*0.5+80*¥0020%+5*900*20%自己计算下结果
2019-06-19 14:30:08

你好,该酒厂6月应缴纳的消费税=(15*5000%2B10*4500)*20%%2B(15%2B10)*2000*0.5
2021-04-28 08:40:04

增值税的计算是=(5*1000+6000/1.13+2*8500)*13%这样的
2019-11-05 10:37:51

你好,不含税单价是包括消费税的。消费税是价内税。
2020-07-02 19:52:10
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