送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-07 09:02

我也是这么做的,但是我想我入到其他应付款的2000,不就多了2000吗?怎么冲回

西江月 追问

2016-06-07 09:06

恩,我们公司是合伙企业现在刚营业,现在先有其中一个老板垫付的

邹老师 解答

2016-06-07 08:56

借;应付职工薪酬    5000    贷;银行存款  3000   其他应收款2000

邹老师 解答

2016-06-07 09:03

借支的时候      借;其他应收款-张珊2000  贷: 库存现金      才是

邹老师 解答

2016-06-07 09:07

老板垫付的时候   借;管理费用等科目    贷;其他应付款

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...