老师我们公司有个员工借支款我做的分录是借:其他应收款-张珊2000贷:其他应付款-老板2000;这个月老板发工资发了他三千元;其实每个月工资是5000元,老板让冲回上次预支的两千,分录怎么做啊!
西江月
于2016-06-07 08:55 发布 1112次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-07 09:02
我也是这么做的,但是我想我入到其他应付款的2000,不就多了2000吗?怎么冲回
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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