我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

老师,如果说法换成企业收到退回的银行汇票多余款项,应计入银行存款的借方这种说法对吗?
答: 是的,应计入银行存款的借方
请问公司发出去的工资,员工又退回来了,冲销计提和冲销银行存款怎么做账
答: 借管理费用-工资 红字 贷 应付职工薪酬 红字 借银行存款 贷应付职工薪酬
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,我有一笔转帐错误,帐户有误,款被退回会计帐务处理怎么做?可以做成借:银行存款,贷:银行存款吗?
答: 你好,这个不是银行账户之间转账,不可以这样(借:银行存款,贷:银行存款)做分录 应当这样做分录 转账,借;应付账款等科目,贷;银行存款 退回,借;银行存款,贷;应付账款等科目
 
 




 
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