送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-29 15:04

你现在可以补做上的,汇算清缴做了吗?

风铃 追问

2020-05-29 15:06

汇算清缴,上个会计都做完了。而且我发现外账上面也没有银行存款余额,按道理社保这块从银行公户上直接划款,应该都得做在外账上面的吧?

郭老师 解答

2020-05-29 15:12

你好,是的。

风铃 追问

2020-05-29 15:18

那我现在补做该怎么做呢?从去年10月份都没有做过,而且每个月还正常给员工缴纳社保这块。请教一下,

郭老师 解答

2020-05-29 15:27

你好,可以的这么做的

郭老师 解答

2020-05-29 15:28

刚才打错了,现在用利润分配来做,借利润分配贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款,然后去税务局修改你汇算清缴年报。

风铃 追问

2020-05-29 15:40

而且这个公司的账银行卡里面只有几块钱,外账上面没有,我现在再贷记银行存款,就成负数了呀!头大了都

郭老师 解答

2020-05-29 15:43

做借款的
借个人的钱

上传图片  
相关问题讨论
你现在可以补做上的,汇算清缴做了吗?
2020-05-29 15:04:09
登陆当地社保申报系统申报就可以了
2018-10-22 15:22:22
缴纳社保费的会计分录的做法: 企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2020-06-30 09:19:44
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-07-13 16:35:37
一般纳税人,工业会计
2018-06-14 09:35:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...