老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

请问,我们一个客户他之前买的东西有预收款我一直挂着,后来他们想把这个多付的钱让我们换成商场的预付卡,我们是做烟酒商贸的,我们店就在商场里,这个预付卡是商场团购的业务,请问我如果这样做这笔业务可以吗?借:预收账款,贷:营业外收入,同时,借:管理费用福利费,贷:银行。意思是我们公司把这预收款买成卡做员工福利,再把卡给他
答: 你好,不可以的,你要做成预付卡你可以正常去确认收入,但是不能说做成员工福利
老师,长期挂帐的预收账款怎么处理啊?如果要申报的话是走营业外收入还是冲管理费用啊?谢谢
答: 同学,你好 是钱以后都不付了吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,之前的房租房东退回了,该怎么记账?之前是借 管理费用 福利费 贷 银行存款,退回了我做了 借 银行存款 贷 营业外收入 对吗?
答: 你好 借:银行存款 借方蓝字 借:管理费用-福利费 借方红字









粤公网安备 44030502000945号



斑比喵???? 追问
2020-05-29 11:21
小云老师 解答
2020-05-29 11:27
斑比喵???? 追问
2020-05-29 11:31
小云老师 解答
2020-05-29 11:45