请问老师是不是这样算, 全年收入是2609282.69,招待费28674。汇算清缴的调增金额是2609282.69*0.005=13046.41#28674*0.6=17204.4#28674-17204.4=11469.6
sweet????
于2020-05-29 10:56 发布 646次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-05-29 10:58
你好,企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
收入的5‰=2609282.69*0.005=13046.41,发生额的60%=28674*0.6=17204.4,按13046.41扣除
纳税调增金额=28674—13046.41
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你好,企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
收入的5‰=2609282.69*0.005=13046.41,发生额的60%=28674*0.6=17204.4,按13046.41扣除
纳税调增金额=28674—13046.41
2020-05-29 10:58:41

按实际发生额的60%申报扣除。
2020-02-28 16:15:32

不是筹建期吗,那这个是需要直接全额纳税调增,
2020-04-29 09:27:47

业务招待费要调增40%
2020-05-08 16:25:41

按照发生额的百分之六十(60%)扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的千分之五。
2020-01-16 07:48:26
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sweet???? 追问
2020-05-29 11:00
邹老师 解答
2020-05-29 11:06