送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-29 10:47

你好  现在做 借以前年度损益调整  贷进项税转出 借未分配利润贷以前年度损益调整

喵喵(^・ェ・^) 追问

2020-05-29 10:48

没有以前年度科目,怎么调整呢?

meizi老师 解答

2020-05-29 10:52

你好 你们是小企业会计准则吗

喵喵(^・ェ・^) 追问

2020-05-29 11:15

是的,这样的如何调整

meizi老师 解答

2020-05-29 11:19

你好 借未分配利润 贷进项税转出 处理就行了

喵喵(^・ェ・^) 追问

2020-05-29 11:22

进项税转出就是在贷方呢

喵喵(^・ェ・^) 追问

2020-05-29 11:24

之前这么做的:借:管理费用--福利费  贷:应交税金

meizi老师 解答

2020-05-29 11:30

你好嗯是的 你转出是贷方的 ;  嗯是的     不应该你这样做的。   你不是跨年了吗

喵喵(^・ェ・^) 追问

2020-05-29 11:42

我的意思是,现在进项转出是贷方方向了,这样我如何冲呢?

meizi老师 解答

2020-05-29 11:46

你好 月末做结转  借应交税费-应交增值税-进项税转出贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税。   在缴纳 : 借  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 借 应交税费-未交增值税贷银行存款

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您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20
不能抵扣。借;管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2020-01-05 20:30:27
你好 进项税额转出分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2022-01-11 09:54:50
你好!申报表做进项税转出就可以,不用做账务处理
2018-12-07 17:22:45
同学 您好 请问您收到发票的分录已经做了么 可以写一下么
2019-01-10 10:46:59
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