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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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根据不含税部分暂估,借原材料,贷应付账款暂估款,你付款做借应付账款供应商,贷银行
2020-05-29 10:44:30

你好,不需要针对增值税部分暂估的
2018-01-09 16:22:01

你好,红冲是这样做分录
借;应付账款-暂估 , 贷;原材料——某某材料
2019-09-21 16:20:36

您好
可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28

你好,先把暂估的冲回,然后根据发票入账
2017-02-06 11:52:58
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