老师,不好意思,私聊你一个问题:就是去年3月购买的进项发票公司跑路了,3月份验证的,4月转出补交了增值税。现在税局要我填写这个表,我不知道怎么填写??年度所得税我已经申报过了。当时做账室4月针对转出的发票做了相反的分录,现在不明白表上该填写什么数字? 我司实际验证的金额是801637.92元,税额是128262.08元,合计929900元。 所得税年报4个季度预交了2862.64元,在今年5月又交了1285.15元,合计缴纳4147.79元所得税。
南轩竹园
于2020-05-29 08:22 发布 705次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-29 09:40
你好,同学。
就是你企业税交少了,和同企业相比,你的税负偏低,现在税局让你自查。
你如实查了,补交一点税就是了的。
相关问题讨论

你好,同学。
就是你企业税交少了,和同企业相比,你的税负偏低,现在税局让你自查。
你如实查了,补交一点税就是了的。
2020-05-29 09:40:22

纳税调整明细表-扣除类-其他
2022-05-19 11:12:01

同学你好
申请退税哦
2021-05-20 11:57:45

您好, 不能填0 就随便填数
2021-04-12 15:15:13

可以修改 但是要联系你的主管税务机关 如果少交税了 可能会有滞纳金
2019-09-04 09:08:06
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南轩竹园 追问
2020-05-29 09:45
陈诗晗老师 解答
2020-05-29 09:52