有一批员工要全部转移到另外一个公司,有没有什么 问
你好,人员信息采集里面有一个批量修改,在这里面给他改成非正常写上离职时间。 答
老师好! 收到同事出差 开来的 增值税普通发 问
你好,如果是一般纳税人,这个是可以计算抵扣的 答
你好老师,我接了一家小企业公司,之前没有做账,现在 问
您好,实收资本看有没有金额的呢。没有就不填 答
老师好 我们是餐饮企业,杀虫费用计入什么科目呀 问
您好, 这个计入管理费用-其他吧 答
老师,小规模 开的销项税,借:应收帐款-*** 贷:主营业 问
你好,你说的结转是结转什么? 答
请问老师:期末做费用预提时,如费用为100,进项税为6,应付供应商为106。做预提的时候是:1、借:费用100 进项税 6 贷:其他应付款-供应商 106这样的话,就导致账上的进项税与增值税申报表不一致2、借:费用100 贷:其他应付款-供应商 100这样的结果是供应商往来余额不能冲平3、借:费用 106 贷:其他应付款-供应商 106然后收到发票当月再冲减当期费用6,借:费用 -6借:进项税 6请问老师以上哪种方法比较合适呢?
答: 您好,预提费用时不考虑进项税。您预提费用可以选择3,最后收到进项税发票再红字冲回。
就是私募公司有代客户代扣代缴增值税的业务,这个增值税全额填报交税,但这部分不是我们的收入,看您写了收到时计入其他应付款,这样增值税申报表的收入和利润表利润表就不一致啦?不知道应该怎么处理?
答: 同学。如果是代收代缴的增值税,那么 是不属于你企业收入的。不管是申报还是做账都不应该计收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,公司是资产管理公司,给别人付款,都是付给私人的。也要放在其他应付款吗,可是增值税发票上是写的公司名的,怎 么处理?
答: 您好,一般是记入预付账款,或者应付账款科目。