送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-28 18:26

借应收账款 负数 借以前年度损益调整 贷应交增值税 负数,借未分配利润 贷以前年度损益调整,

追问

2020-05-28 18:31

借利润分配-未分配利润 贷应付账款或银行存款 应交税金-应交增值税-销项税额 老师这样做对不 ?

maize老师 解答

2020-05-28 18:39

你要是没有以前年度损益调整, 销项税额需要做负数这个 不是收入吗,咋是应付账款了,应收账款不能做贷方需要做借方负数 借应收账款 负数  借未分配利润 贷应交增值税 负数

追问

2020-05-28 18:57

明白了,谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-28 19:16

好的我先回复别的学员了

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借应收账款 负数 借以前年度损益调整 贷应交增值税 负数,借未分配利润 贷以前年度损益调整,
2020-05-28 18:26:14
冲销是原分录负数冲销,你冲销的为什么解放负数 应该是 借应收账款负数 贷其他业务收入负数 贷销项负数 这样,全部冲,然后再做141.54的分录就行了
2020-07-28 10:39:17
你好 你还开正数发票的吗
2020-07-13 14:52:01
你好,减在本月(红冲票是本月的)
2018-10-20 10:48:14
你好,是需要减去的
2018-04-18 10:47:31
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