送心意

李李老师

职称中级会计师

2020-05-28 13:37

您好,这个是有影响的,上月期末余额就等于本月期初余额。

雨卓金 追问

2020-05-28 13:39

那是不应该调位置了?应收是负数也不能放在应付款项那里?

李李老师 解答

2020-05-28 13:44

您好,如果往来科目重分类进资产负债表的话。科目余额表的往来科目余额跟资产负债表不一致。这个是没有问题的

雨卓金 追问

2020-05-28 13:45

老师,就是交接的时候,我重分类了,把科目调了下,应收负数的数字调到应付去了,这个可以吗?

雨卓金 追问

2020-05-28 13:50

老师,就是之前的人,资产负债表里面应收款项是负数,我接受之后,把他调到预收款项了,这样对吗?导致资产负债表的月初和上月的期末数字不一样。

李李老师 解答

2020-05-28 20:05

调账,影响的是发生额和期末余额。不影响期初呀

雨卓金 追问

2020-05-28 20:14

好吧,我错了。

李李老师 解答

2020-05-28 20:16

期待与您的再次沟通交流,满意请好评一下

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