老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
老师,公司不是按期发放报销的,五月a员工发生很多笔费用合计是1000元,有写报销单1000元,但是只有900元的发票给到我,报销不会按时报销,会累计到一定额度后有可能下个月只先给500的金额,这样的情况,我5月按1000元做招待费做外账(考虑后续费用是累计的,也可能有备用金之类的情况),未收到发票100是不是需要年底汇算清缴的时候进行调增?
答: 同学你好,是的,5月31日前发票如果还没有到,需要调增
汇算清缴的时候,销售费用的招待费,跟管理费用的招待费是汇总清算的吗?
答: 你好,是汇总一起计算业务招待费的扣除限额的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
有一张五粮醇酒的发票10200能做销售费用吗?还是只能走招待费,汇算清缴时招待费怎么算呢?
答: 你好,计入销售费用-业务招待费 汇算清缴时,业务招待费税前列支标准:为实际发生额的60%和收入的千分之五,取低值。
ateng 追问
2020-05-28 11:29
ateng 追问
2020-05-28 11:30
李雪婷老师 解答
2020-05-28 12:20
ateng 追问
2020-05-28 13:07
李雪婷老师 解答
2020-05-28 13:29
ateng 追问
2020-05-28 13:34
ateng 追问
2020-05-28 14:08
李雪婷老师 解答
2020-05-28 14:47
ateng 追问
2020-05-28 14:50
李雪婷老师 解答
2020-05-28 15:56