送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-05-27 17:17

借:应交税费-待转销项税
贷:应交税费-应交增值税(销项)
这样转一下就好了同学。

啦啦无敌 追问

2020-05-27 17:19

这个销项税不应该计入销项,是一笔未确认的收入,这次我们领导让我把之前计入的这个待转销扣除它,等确认以后再进待转销

何江何老师 解答

2020-05-27 17:27

你好同学
那你就冲红,然后再做账就可以了同学。

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相关问题讨论
借:应交税费-待转销项税 贷:应交税费-应交增值税(销项) 这样转一下就好了同学。
2020-05-27 17:17:35
这个暂估收入时,肯定是需要暂估销项税额的
2019-06-14 14:21:21
你好,在这个月一部分无票收入账上没做销项税额,补做销项税额的账务处理就是了 
2021-05-26 08:30:42
你好,账务上不用处理,直接换回,然后销毁的时候才做处理
2020-06-22 13:09:46
你好,能把经济业务的内容发过来看一下?
2016-09-27 11:37:43
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