老师你好,我想问一下我们当月销售45000但是没有进账发票抵扣,成本这块要怎么核算啊,软件系统自动结转,但我不知道依据,还有就是我们上个月留底,留底的这个账务怎么处理
A会计学堂-课程辅导王老师
于2020-05-27 08:17 发布 569次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你有暂估入库的吧
留底抵扣这个月的销项
2020-05-27 08:18:24

您好!是的。你有留底,就可以抵扣销项。
2017-04-06 10:36:52

你好 之后开发票吗?
2019-03-27 16:57:17

您好!不对。你开红字的时候就要冲减之前的成本。
然后现在再结转一次。
2017-04-11 14:18:20

您好!不对。你开红字的时候就要冲减之前的成本。
然后现在再结转一次。
2017-04-11 14:18:24
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