送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-06-04 16:15

好的,谢谢老师,老师,我们公司有一批材料拿到外面的加工店让他们帮我们加工,然后他去税务局给我们代开了一张专票,本来实际应该付给他钱是19200元,开过的专票金额是20000,那我做账时这个差额800计入到哪里去?

余梦 追问

2016-06-04 16:31

老师,我们公司有一批材料拿到外面的加工店让他们帮我们加工,然后他们去税务局代开了一张专票给我方,本来实际应该付给他钱是19200元,开过来的专票金额是20000,那我做账时这个差额800计入到哪里去?

宋生老师 解答

2016-06-04 14:57

您好!这样用于集体福利的不能抵扣。

宋生老师 解答

2016-06-04 20:11

您好!这个要看为什么要多开这个800.您可以按票面金额计入,然后800元账面上做现金支付给对方。

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相关问题讨论
您好!这样用于集体福利的不能抵扣。
2016-06-04 14:57:21
你好,发票红冲,重新开哦
2020-07-29 16:27:24
你好,是的,同学这样做事正确的。
2020-12-27 15:28:17
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2018-08-27 09:14:39
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2019-02-25 13:21:44
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