送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-04 15:18

老师是不是直接写:借以前年度损益调整5133.33    贷:应交税费----应交企业所得税5133.33     然后2016年再来每月计提折旧了

淡然的香菇 追问

2016-06-04 15:37

以前调增的所得额是5133.33元,现在为什么是5133.33*25%了,

邹老师 解答

2016-06-04 14:18

你好,只需要根据汇算清缴的结果做
借;以前年度损益调整   贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税  贷;银行存款
或者不涉及分录

邹老师 解答

2016-06-04 15:20

借以前年度损益调整    贷:应交税费----应交企业所得税5133.33*25%
其他的该怎么处理就怎么处理

邹老师 解答

2016-06-04 16:07

因为对所得税的影响是可能是5133.33*25%

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你好,只需要根据汇算清缴的结果做 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 或者不涉及分录
2016-06-04 14:18:16
你好!通过以前年度损益调整科目将电脑调整到固定资产,然后按剩余年限计提折旧就可以
2016-06-26 22:12:06
你好;  你是什么准则的;我看看 科目咋么调整;  空调折旧5年; 电脑折旧3年 ;  
2023-08-22 09:45:52
你好! 思路很清晰 对的
2018-09-16 17:36:58
五千以下,可以这么做的
2016-05-31 09:17:01
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