老师,我想问一下,我是一般纳税人,然后比如我收入150000,成本200000,我认证了160000,剩下40000还没有认证,留着下次认证抵扣,那么我需要做分录,应交税费-待认证进项税额4万吗?
守望
于2020-05-26 16:51 发布 715次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-05-26 16:52
是的,没你有认证的,计入应交税费-待认证进项税额4万
相关问题讨论

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-应交增值税-进项
借应交税费-应交增值税-销项
贷应交税费-应交增值税-转出未交
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税
2019-07-31 18:00:48

借:应交税费-转出应交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022-10-20 09:27:26

你好,不是的
一般纳税人的这个分录也不正确
2016-08-23 10:04:35

结转税金的分录是:
借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
同时
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
2017-08-28 11:13:23

是的,没你有认证的,计入应交税费-待认证进项税额4万
2020-05-26 16:52:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
守望 追问
2020-05-26 16:57
辜老师 解答
2020-05-26 16:57