老师,刚进入电商企业,像这样一笔订单,涉及货款,有设 问
一、入账分录 确认收入: 借:其他货币资金——支付宝/平台账户 4,367.86 贷:主营业务收入(不含税) 4,367.86 ÷ (1%2B税率) 应交税费——应交增值税(销项税额) 4,367.86 ÷ (1%2B税率) × 税率 确认费用: 借:营业外支出——公益性捐赠支出 0.02 销售费用——平台推广费/代垫款 92.00 销售费用——软件服务费 118.69 贷:其他货币资金——支付宝/平台账户 210.71 二、发票与合规凭证 表格 业务描述 是否有发票 合规凭证 公益性捐赠支出 - 公益宝贝 无发票 公益事业捐赠票据、平台捐赠记录、订单截图 技术 & 服务费 - 限时红包代商家垫付扣回 无发票 平台结算单、订单明细、活动规则、付款凭证 软件服务费(淘金币 / 基础) 有发票 平台开具的 “信息技术服务费” 增值税发票 %2B 结算单 %2B 扣款流水 答
公司承接的防火门及安装项目需要开13个点发票怎 问
防火门及安装开13%票:公司为一般纳税人,能分别核算的,防火门开13%货物票,安装符合条件可选3%简易计税或9%一般计税;未分别核算按混合销售,整体开13%货物票。 答
#老师#,我们老板不看报表,他按照自己的想法算盈利 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,如果做股权变更是不是转股协议里必须要写付 问
您好,您稍等,我给您编辑 答
老师,对于维修费现在必须开票为维修服务费吗?可不 问
那个还是开劳务*维修费 答

(预支差旅费3000)报销差旅费,经审核报销交通费2408,住宿费700,住宿费可抵扣增值税,进项税额42元,合计人民币3150元。
答: 您好,借:管理费用-差旅费 2408%2B700-42 应交税金-应交增值税-进项税 42 贷:其他应收款 3000 银行存款 108
采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票10844元(含税,增值税税率9%,住宿费10383.02元,增值税税额622.98元。分录怎么写
答: 学员你好,分录如下 借;管理费用20331.64 借,应交税费——应增-进1518.36 贷,其他应收款20000 贷,库存现金1850
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元,其中飞机票10844元(含税增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元
答: 您好,你是要知道怎么做分录
9月12日,采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票 10844元(含税,增值税税率为9%);住宿费 10383.02元,增值税税额 622.98 元
采购员出差回来,报销差旅费21850元用现金补付1850元其中飞机票10844元含税增值税税率为9%。住宿费10380.02元增值税税额622.98元
王宁出差回来报销差旅费9965,退回现金35。期中飞机票3310.00住宿费882.08,增值税税率52.92,培训费4716.98增值税税额283.02出差补助720.00问题:这个记什么凭证
采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元,其中飞机票10844元(含税增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元
采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票10844元(含税,增值税税率9%,住宿费10383.02元,增值税税额622.98元。分录怎么写









粤公网安备 44030502000945号


