老师好,部门人员报销费用,他列了张费用支出清单,上面基本都是话费,餐费,打车费,快递费等等,但是开的发票内容是劳务费,我现在做账是按发票劳务费入账对吗。
念念
于2020-05-26 15:49 发布 776次浏览
- 送心意
颜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2020-05-26 15:51
您好!
1,所报销费用 发票内容必须跟实际一致,不一致的需要退回或者说明原因 审批
2,发票所开的内容是什么做账也对应的入账
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您好!
1,所报销费用 发票内容必须跟实际一致,不一致的需要退回或者说明原因 审批
2,发票所开的内容是什么做账也对应的入账
2020-05-26 15:51:56

同学 您好
一个项目上的打印费可以计入管理费用——办公费 餐饮费 租车 打车费 快递费都记在费用支出
2019-01-10 14:35:41

就是滴滴打车寄客运服务费发票的时候一起开过来的,一张是客运服务费,一张是服务费(备注里面写了快递费)
2017-04-01 12:58:51

你好!后面写一个详情说明就可以。
2019-11-18 13:36:05

借预付账款贷银行存款 消费了再记费用
2019-12-12 16:02:11
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