老师,我们是贸易公司,本月采购10吨货物,供应商开在一张发票过来,我们销售出去5吨货物,开出去5吨发票。那么我认证的10吨进项,却只有5吨销项,应该有5吨留抵,在增值税申报表应该如何申报及填写呢

月光如水
于2020-05-26 09:43 发布 1257次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-26 09:44
你这个进项税,本期认证本期销售抵扣,这个填写10吨,进项税额,多的,会自动下次留底,别分开填写哈,
相关问题讨论
您好, 这个一般是不能给别人的。
2022-08-18 13:25:55
表4本期发生额里面
自己没有带出来,你可以手动填写。
2024-06-21 15:09:56
你好!这个你是增加了收入吗?
2024-04-28 18:55:52
您好,是税负低了,让补缴一部分增值税,怎么申报比较好?
2024-04-28 18:49:00
你好; 不一致 ; 也是负数金额的;对比不了的。 去税务局大厅报; 我这边也是负数报不了 ; 要去大厅报的
2022-10-21 11:03:39
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maize老师 解答
2020-05-26 09:44