送心意

王晓老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-25 16:34

您好,这凭证做的是有问题的。
应该是
借应付职工薪酬
贷银行存款

easy 追问

2020-05-25 16:35

我看有备注,是提现发工资,会不会是因为其他原因需要这样编制呢?

王晓老师 解答

2020-05-25 17:08

您好,后面附件确实打款给职工了,职工也不可能把工资再交回来呀,为什么现金会增加呢,我想不出有什么样的商业安排,要做这样的分录。不好意思啊,可以再问问其他老师

easy 追问

2020-05-25 17:10

您客气了,谢谢

王晓老师 解答

2020-05-25 17:11

不客气的,工作顺利

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相关问题讨论
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
2022-04-17 18:44:39
你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
2018-04-02 17:43:02
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