送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-05-25 16:10

你好,可以一直进行留底的,放在进项里就可以。

无聊的钥匙 追问

2020-05-25 16:12

怎么留底

汪晨老师 解答

2020-05-25 16:13

你好 ,就是一直放在应交税费-应交增值税-进项税额科目

无聊的钥匙 追问

2020-05-25 16:14

认证完后,做分录时记在进项税里。那报税是怎么填

无聊的钥匙 追问

2020-05-25 16:15

增值税申报表怎么填,进项大余销项

汪晨老师 解答

2020-05-25 17:26

你好,进项认证自动带入报表的。

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相关问题讨论
您好,我们12月份开红字发票,这个销项税就抵减了12月开的蓝票的销项税
2023-12-06 21:34:07
同学你好,如果你是开6%服务票的话,电费又是13%进项票且耗电高,这个就是正常情形哈,基本没有影响的哈
2022-03-26 20:54:19
我直接零申报就可以了。
2022-04-19 14:37:28
您好 那就增值税零申报就好了
2022-04-19 14:29:41
你好,你销售的话肯定需要有对应的进项税额认证的,要不然就会多交增值税了。
2022-03-02 09:45:47
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