送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-10-09 14:33

我司已银行付清款项,请问如何做会计分录?急?请各位会计手高帮忙,谢谢!

罗老师 解答

2015-10-09 14:39

那原来的应收还是挂应收,没有动;这次的购买货物 借  固定资产  应交税费-应交增值税(进项税) 贷 银行存款

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相关问题讨论
您好!您应该做的是让他把票拿回来,您作废或者开红字发票冲减,然后开正确的发票给他。
2016-04-22 08:27:38
同学你好 这个可以抵扣 计入销售费用
2021-07-23 09:35:49
您好,分录,借:财务费用-现金折扣,3000,贷:应收账款,3000。
2017-03-06 23:26:15
我司已银行付清款项,请问如何做会计分录?急?请各位会计手高帮忙,谢谢!
2015-10-09 14:33:35
你好,折扣为100*1%=1万,实际收到=100%2B9-1=108万元
2021-12-20 17:32:01
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