老师你好,公司内部往来账,核对A公司的应付和B公司应收错在哪里,这个在核对时有什么方法,因为是第一次遇到,麻烦老师给指点下
财管必过
于2020-05-24 12:23 发布 884次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-05-24 12:27
你好,同学。
首先,你是将对方的对账单和你的明细核对,逐一排查,看是哪里对不上,再找原因
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你好,同学。
首先,你是将对方的对账单和你的明细核对,逐一排查,看是哪里对不上,再找原因
2020-05-24 12:27:31

你好 计入其他应收款 再转回来就可以了
2019-07-01 14:05:01

公司的往来款特别多, 不知入应收还是应付,混乱了。如果是同一户(或同一人,可以并户操作)
借:应付账款——B
贷:应收账款——B
借:其他应付款——A
贷:其他应收款——A
其他的不是一样的,就暂时不处理
2017-06-22 09:06:36

你好 ;你要应收未收的款是应收账款 这个是你的资产 ; 你的应付未付款的 是 应付账款。 这个是你的负债
2021-09-15 15:14:12

你好实际中运用得不少啊
2019-06-05 19:17:59
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