送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-05-24 12:27

你好,同学。
首先,你是将对方的对账单和你的明细核对,逐一排查,看是哪里对不上,再找原因

财管必过 追问

2020-05-24 13:54

老师你好,现在又A公司的明细账,和B公司的应付账款明细账  这样核对得出吗?

陈诗晗老师 解答

2020-05-24 14:00

方法是一样的,可以核对得出的

财管必过 追问

2020-05-24 14:03

我现在先核对每月  然后月分不对的再查到那个月分的每笔  可以吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-24 14:04

可以的,可 以这样处理的

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相关问题讨论
你好,同学。 首先,你是将对方的对账单和你的明细核对,逐一排查,看是哪里对不上,再找原因
2020-05-24 12:27:31
你好 计入其他应收款 再转回来就可以了
2019-07-01 14:05:01
公司的往来款特别多, 不知入应收还是应付,混乱了。如果是同一户(或同一人,可以并户操作) 借:应付账款——B 贷:应收账款——B 借:其他应付款——A 贷:其他应收款——A 其他的不是一样的,就暂时不处理
2017-06-22 09:06:36
你好 ;你要应收未收的款是应收账款 这个是你的资产 ; 你的应付未付款的 是 应付账款。 这个是你的负债
2021-09-15 15:14:12
你好实际中运用得不少啊
2019-06-05 19:17:59
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