送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-24 10:00

人好, 一般是计提的时候就是借:成本费用,  贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借应付职工薪酬-工资,贷银行存款

梦怡 追问

2020-05-25 09:39

账载金额可能与实际发生数不一致吗

庄老师 解答

2020-05-25 09:42

账载金额可能与实际发生数通常是不一致

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相关问题讨论
人好, 一般是计提的时候就是借:成本费用, 贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借应付职工薪酬-工资,贷银行存款
2020-05-24 10:00:13
你好,先通以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,应付职工薪酬 贷,利润分配——未分配利润 贷,以前年度损益调整
2020-06-11 11:04:42
借;研发费用 贷;应付职工薪酬借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2020-07-14 13:29:58
每月固定发放的补助要先计提,通过应付职工薪酬核算。
2018-11-16 09:37:06
你好,工会经费的话,一般直接做借管理费用,工会经费贷,应付职工薪酬,工会经费就可以的。职工教育经费和福利费,还有工资可以根据受益部门来。
2021-09-17 12:28:00
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