老师,我们是小规模,我们季报的增值税所填的是不是不含税金额,还有我季末发现我们没有超过30万不用交增值税,我是在季末就做借应交税费—应交增值税 贷 营业外收入—减免税金收入 还是下个月呢
一粒麦子
于2020-05-23 11:29 发布 636次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-23 11:32
季度末那个月做就可以
相关问题讨论

一、确认收入时的分录是:
借:应收账款/某某公司2520
贷:主营业务收入/***2446.6
贷:应交税费/应交增值税73.40
二、确认不需要缴纳增值税时,分录是:
借:应交税费/增值税73.40
贷:营业外收入——减免税费73.4
2020-10-13 16:44:46

季度末那个月做就可以
2020-05-23 11:32:01

第二种:
借:应收账款 开票含税金额
贷:应交税金—应交增值税 参照税率计算的相应税额
主营业务收入 不含税金额
借:应交税金—应交增值税
贷:营业外收入—减免增值税
2019-06-22 11:32:44

对的,是的,是这么做的。
2023-09-16 08:42:42

你好
这个公式是对的
1,如果是一般纳税人,是 应交税费-未交增值税的贷方发生额
2,是利润表的收入金额。
2023-01-11 21:57:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
一粒麦子 追问
2020-05-23 11:49
郭老师 解答
2020-05-23 11:50