送心意

黎老师

职称中级会计师

2020-05-22 16:10

你好,根据报关单开一份0税率销售发票,增值税申报的时候填入免税销售就可以了。

connie 追问

2020-05-22 16:11

出口的时候零税率的发票都开过了,并且申报了

黎老师 解答

2020-05-22 16:15

你好,这样就是可以了,税务机关要查询的时候提供资料就可以了。

connie 追问

2020-05-22 16:16

那就是不用额外申报了是吗,同一批其他报关单都做了退税申报

黎老师 解答

2020-05-22 16:29

你好,企业可以选择退不退税,不退税申报就可以,不过有时税务机关会问是什么原因不退税,不退税了企业做申报了没有。但是也不一定会问。

connie 追问

2020-05-22 16:29

好的,谢谢老师

黎老师 解答

2020-05-22 16:31

你好,如果我的答复能够帮到你,请你给我一个五星好评,谢谢。

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相关问题讨论
你好,根据报关单开一份0税率销售发票,增值税申报的时候填入免税销售就可以了。
2020-05-22 16:10:53
你好,直接在明细里删除这条数据即可
2021-07-23 20:43:56
第一步免抵退 “”“外部数据采集” 报关单读入 ,只是将电子口岸的数据读入退税系统,读入后还应将外部数据转入免抵退明细数据采集,并录入出口发票号码后才能生成申报数据。
2018-02-03 11:27:12
可以的,所属期选择12月
2020-05-13 10:45:49
你好! 第二笔报关单后加002。
2022-02-22 20:23:54
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