- 送心意
黎老师
职称: 中级会计师
2020-05-22 16:10
你好,根据报关单开一份0税率销售发票,增值税申报的时候填入免税销售就可以了。
相关问题讨论
你好,根据报关单开一份0税率销售发票,增值税申报的时候填入免税销售就可以了。
2020-05-22 16:10:53
你好,直接在明细里删除这条数据即可
2021-07-23 20:43:56
第一步免抵退 “”“外部数据采集” 报关单读入 ,只是将电子口岸的数据读入退税系统,读入后还应将外部数据转入免抵退明细数据采集,并录入出口发票号码后才能生成申报数据。
2018-02-03 11:27:12
可以的,所属期选择12月
2020-05-13 10:45:49
你好,你看一下有没有重复申报,或者是电子口岸数据没上传到税局
2022-03-03 11:33:08
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