老师,5月份我们购买了一批原材料,货款未付,取得了一张增值税专用发票,金额是1000元,税额是170元,价税合计是1170元。但是5月份我没有认证这张发票,请问该如何处理,如何做分录?
安安嘛嘛
于2016-06-02 15:19 发布 1207次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-02 15:22
6月份我认证了,再做借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)对吗?
相关问题讨论

借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
2017-04-01 08:57:51

借;原材料 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷;应付账款
2016-06-02 15:20:13

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-13 11:44:55

一、购入机器设备会计分录:
借:库存商品 500000元
贷:银行存款 500000元
二、货运增值税会计分录:
借:应交税费 1800元
贷:银行存款 20000元
三、增值税会计分录:
借:应交税费 65000元
贷:库存商品 65000元
拓展知识:上述会计分录中,购入机器设备的增值税可以作为进项税额计入营业税减免科目,而货运的增值税应作为购买方的附加税支出。
2023-03-03 12:17:37

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-11-24 09:25:10
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