老师我想问下,这笔分录我的其他应收款多计了一个月的,现在要冲掉一个月的下来,应收款借方才会平。还有应付职工薪酬贷方多了,要怎么计才好,还有营业外收入贷方应该再增加。这三个分录怎么做才行? 是不是与营业外收入无关,只要再做一个借,应付职工社会保险费,贷:其他应收款,这两个科目就平了?
追逐我的明天。
于2020-05-21 18:11 发布 1270次浏览

- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好; 你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是 贷方的余额还是借方的余额;这样好判断
2021-12-06 14:35:52

也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39

你好!
借:应付职工薪酬~社会保险费 838
其他应收款~职工社保393.09
贷:银行存款 个人部分
2020-04-15 06:48:49

你好,计提社保单位缴纳社保,借:管理费用(或销售费用)-社保,贷:应付职工薪酬-社保
计提个人缴纳社保,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-职工个人社保。
是不是给这个人工资扣了22,但是实际上并没有支付给社保?如果是的话,借:其他应付款-职工个人社保,贷:其他应付款-职工退款。为什么要计入“应付职工薪酬-失业保险”
2020-07-08 20:21:44

你好,是的,单位个人分别计算的
2017-08-08 10:39:38
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