送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-21 10:04

是的你说的是对的,是的

强健的板栗 追问

2020-05-21 10:06

老师,我之前的公司会计这样做的,当月进项一定时,月底有些出库暂时不开发票,报税时以开票数据为准,等到下月头再开发票,请问这种操作可以嘛?谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-21 10:11

这个要是先销售没有开发票这个,正规是延迟纳税,税局稽查到追究话有罚款的,正规是销售发货就需要开发票做收入,申报

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相关问题讨论
你好,根据你的描述,分录是  借:应收账款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-01-11 08:08:34
您好 借:银行存款 120000 贷:应收账款 120000
2021-10-14 20:06:58
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-10-12 20:11:22
是的你说的是对的,是的
2020-05-21 10:04:12
借:应收账款 20000 银行存款30000 贷主营业务收入 50000/(1+税率) 应交税费-应交增值税 销项税
2022-10-03 19:20:32
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