送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-20 17:47

你不是做固定资产清理吗,这个不需要纳税调增, 你这个差额不是转营业外收入吗,填写营业外收入那个收入表就可以

flower 追问

2020-05-20 17:53

现在税局提醒我增值税申报表的销售额跟所得税年度申报表的收入比对异常。当时抵押出售的金额50000元不是要交增值税吗,当月我就在增值税申报表填写了这个销售额然后交了增值税,这样增值税申报表就多出了这50000元的销售额了,然后呢利润表收入并没有这50000元,差异就在这了。我现在汇算清缴重新改动的话怎么改不会出现这个问题

maize老师 解答

2020-05-20 17:58

你给税局写情况说明就可以,这个是有出售固定资产这个,

flower 追问

2020-05-20 18:00

在年度所得税的表里面没有法去改动吗?

flower 追问

2020-05-20 18:01

或者我把利润表加上这个收入,在年度所得税表里面也加上这个收入,这样能行吗

maize老师 解答

2020-05-20 18:07

不需要瞎加,你按你账上做汇算清缴就可以这个,这个有说明,没有税会差异不需要,你填写情况说明给税局就可以说有固定资产出售,https://www.sohu.com/a/315898897_100005791

flower 追问

2020-05-20 18:13

好,那我明天问下税局吧,谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-20 18:17

我看之前学员截图是税局发的情况说明表,你说有固定资产处置就可以这个

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