- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-20 16:54
你好,公司垫付
借其他应收款 贷 银行存款
收到的时候做相反分离
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借其他应收款 贷 银行存款
收到的时候做相反分离
2020-05-20 16:54:57
借其他应收款贷银行存款 收到时做相反的分录
2019-11-27 16:55:33
同学你好
之前欠的在什么科目
2021-12-23 11:51:44
您好!外帐上面不管这些的,您只能当作他工资提高,然后税费还是他交。
2016-12-05 16:00:34
您好
借 应付职工薪酬-单位社保费
其他应收款-个人社保费
贷 银行存款
2019-09-01 13:32:05
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林曦10351282 追问
2020-05-20 16:56
紫藤老师 解答
2020-05-20 16:56