送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-20 16:32

你好,借;应付职工薪酬——公积金,其他应付款(员工负担部分),贷;银行存款

咸鱼翻身 追问

2020-05-20 16:39

那工资,社保和公积金计提的时候呢,怎么做?

邹老师 解答

2020-05-20 16:42

你好
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金

咸鱼翻身 追问

2020-05-20 16:45

恩,我明白了,如果是营业部门的就借营业费用-工资-部门对吗?另外我现在公司的做法没有计提,是付工资的时候才借-管理费用,贷-银行存款,其他应付款,这个做法是不是不规范

邹老师 解答

2020-05-20 16:47

你好,如果是营业部门的就借销售费用——工资,社保,公积金
不计提的做法是不够规范的

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你好 一,计提工资 借:管理费用、制造费用、生产成本、研发等相关费用 贷:应付职工薪酬 二、计提社保和公积金(公司部分) 计提路径和计提工资差不多,区别在于成本项目二级科目 贷:应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 三、发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应交税金-个人所得税(公司代扣代缴部分) 四:缴纳社保或者公积金 借:其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 贷:银行存款-社保或者公积金账户 五:个税扣款 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
2022-03-27 09:27:00
你好 二个方法都是对的  
2023-05-04 15:12:41
你好! 收款时 借:银行存款 贷:其他应收款 交社保时 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-01-14 11:48:32
同学你好 这个没事 在另一家公司做员工申报就行
2022-02-10 16:10:14
同学您好,一般本月计提下月发放金额是平的,如无重大变动,两月计提金额是接近的
2022-04-09 17:49:48
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