送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-19 14:04

你好,发现未达账项,需要在月末做银行余额调节表,将未达账项列出明细,调整后的金额合计要跟银行对账单对上帐,做到账账相符。按各自的原始凭证入账因未达账项造成的偏差,对账时加以注明即可,不需要专门做分录。

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相关问题讨论
不是的,企业可以自己选择用软件做账和手工做账,并不能说手工做账就是为了避税。
2022-09-03 17:32:22
借,银行存款 贷,主营业务收入 应交税费
2019-11-21 16:40:22
同学,上面提示你的期初就不平,建议要先从期初开始找原因,看差额是差在哪个地方,然后再去调整。
2019-06-27 10:01:58
你好,手工做账的思路:根据业务发生的原始单据做记账凭证,根据凭证登记账簿,然后出具报表 比如取得收入,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本,借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2020-06-23 22:06:40
没有数据,咋编,厉害
2017-07-10 14:43:08
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