送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-19 09:53

借单位管理费
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬

贷财政拨款收入
借财政拨款支出
贷财政拨款预算收入

心语 追问

2020-05-19 09:55

代扣养老保险呢

紫藤老师 解答

2020-05-19 09:56

贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬

贷财政拨款收入   其他应付款 -养老保险
借财政拨款支出
贷财政拨款预算收入

心语 追问

2020-05-19 15:00

老师可以具体点吗

紫藤老师 解答

2020-05-19 15:18

借单位管理费
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬

贷财政拨款收入   其他应付款 -养老保险

就是代扣代缴的

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相关问题讨论
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政拨款收入 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
2020-05-19 09:53:04
同学你好 这个计入固定资产
2024-03-25 12:51:35
你好 ;   可以入账的 可以入账的  
2022-06-13 09:35:43
财政部门会发一个决算系统给你填的哈。根据你上年的账务数据资料填写
2022-03-11 10:36:49
● 如果属于自建办公楼,则计入在建工程科目。具体来说,发生的材料、人工、设备的折旧和一些间接的费用等,比如借款利息,都应计入在建工程科目的借方,贷方是与之对应的工程物资、应付职工薪酬、累计折旧、应付利息等。 ● 如果将办公楼发包给建筑公司做,那么按照支付的发包款计入在建工程科目,贷方是银行存款。待办公楼达到预定使用状态时,再转入固定资产。
2023-10-11 09:10:12
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