送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-19 07:45

你好 1  租的办公楼租金计入预付账款,借 预付账款  贷 银行存款 然后每月分摊 借 管理费用  贷 预付账款 收银台计入固定资产 。借固定资产  贷 银行存款  2  往来账明细应挂佳和公司  3 少收部分计入营业外支出科目

云舞翩翩 追问

2020-05-19 13:32

老师好,李三没把钱交与我公司,佳和公司和我公司不相关不往来,为什么账挂佳和呢?还有,如果上面业务反过来,李三交我公司4000元,其中有佳和公司2000元明细挂李三还是佳和?

答疑苏老师 解答

2020-05-19 13:34

你好 那就挂李三,没有业务往来,同学摘要里写清楚就可以了。

云舞翩翩 追问

2020-05-19 13:36

那我公司代扣的2000挂谁

答疑苏老师 解答

2020-05-19 13:38

你好 你们代扣的谁的款,就挂谁的。

云舞翩翩 追问

2020-05-19 13:53

就是上面例子反过来,佳和公司和我公司各自应收李三2000元费用,李三全部交给我公司了,我挂谁

答疑苏老师 解答

2020-05-19 14:41

你好 那同学就挂佳和公司。

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你好 1 租的办公楼租金计入预付账款,借 预付账款 贷 银行存款 然后每月分摊 借 管理费用 贷 预付账款 收银台计入固定资产 。借固定资产 贷 银行存款 2 往来账明细应挂佳和公司 3 少收部分计入营业外支出科目
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