送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-18 12:44

你好
1.为购进P材料预付给甲企业100000元,签发转账支票支付。 
借,预付账款100000
贷,银行存款100000
 2.从甲企业购进P材料1000千克,单价80元,共计进价80000元,增值税13600元。贷款以预付款结算。多余款收回存入银行
借,原材料 80000
借,应交税费——应增进13600
贷,预付账款93600

借,银行存款6400
贷,预付账款6400
 3.乙企业发来Q材料,共计进价100000元,增值税17000元。上月预付乙企业80000元,差额填制信汇凭证结清。
借,原材料100000
借,应交税费——应增进17000
贷,预付账款80000
贷,银行存款37000

勤奋的招牌 追问

2020-05-18 12:48

财会人员李青出差归来,报销差旅费1200元,差额300元交回现金

立红老师 解答

2020-05-18 12:50

你好
借,管理费用 1200
借,库存现金300
贷,其他应收款1500

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相关问题讨论
你好 借;销售费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款
2019-11-06 18:45:27
你好 1.为购进P材料预付给甲企业100000元,签发转账支票支付。 借,预付账款100000 贷,银行存款100000 2.从甲企业购进P材料1000千克,单价80元,共计进价80000元,增值税13600元。贷款以预付款结算。多余款收回存入银行 借,原材料 80000 借,应交税费——应增进13600 贷,预付账款93600 借,银行存款6400 贷,预付账款6400 3.乙企业发来Q材料,共计进价100000元,增值税17000元。上月预付乙企业80000元,差额填制信汇凭证结清。 借,原材料100000 借,应交税费——应增进17000 贷,预付账款80000 贷,银行存款37000
2020-05-18 12:44:14
同学 你好 借:应付账款——A公司 贷:银行存款
2018-11-28 11:19:48
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
2019-06-10 10:19:18
同学你好,1、财务会计分录,借:银行存款,6000元,贷:应上缴财政款,6000元,不做预算会计分录。 2、财务会计分录,借:应上缴财政款,6000元,贷:银行存款,6000元,不做预算会计分录。 3、财务会计分录,借:银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,不做预算会计分录。 4、财务会计分录,借:预收账款,5万元,贷:事业收入,5万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,5万元,贷:事业预算收入,5万元。 5、财务会计,借:银行存款,9万元,贷;事业收入,9万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,9万元,贷:事业预算收入,9万元。
2022-05-27 17:50:55
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