一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元;3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【10852.21】元;4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。老师,这个我们应该怎样填,报表里面调增的那列是灰色的

流云
于2020-05-18 09:46 发布 1908次浏览

- 送心意
雯雯老师
职称: 税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师
2020-05-18 09:49
你好,填写前面的账载金额,后面调增应该就显示了。
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你好
调整的是什么项目
2020-05-28 15:32:07
你好,你们单位又罚款或者是滞纳金没有填写调增吧?
2023-04-23 11:44:16
你好,你需要按税务局的165.24调整,这是系统全年你的滞纳金自动带出来的。
2019-05-23 16:57:44
您好,是应该您已经交过滞纳金了,只是您表上没有体现,您应该在纳税调整明细表的税收滞纳金里面体现这笔金额。
2019-05-29 17:58:53
填写在与收入无关的支出里面。
2022-03-26 15:08:46
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2020-05-18 09:50
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2020-05-18 10:02