送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-16 17:10

你好
(1)6月3日,将一台不需用的设备出售,出售时该设备的账面信息如下:原值为200万元,已计提折旧75万元。清理该设备过程中发生装卸费2万元,款项已支付;出售的价款为120万元,款项已收存银行。
借,固定资产清理 125
借,累计折旧  75
贷,固定资产 200

借,固定资产清理 2
贷,银行存款2

借,银行存款120
贷,固定资产清理 120

借,资产处置损益 10
贷,固定资产清理 10

(2)6月18日,一台设备因A员工操作失误报废。该设备原值为80万元,已提折旧35万元,清理现场时发生清理费用2万元,款项已通过银行存款支付。经核定,应由A员工赔偿3万元,保险公司赔偿5万元,款项尚未收到。残料变卖0.5万元,款型已收存银行。
借,固定资产清理 45
借,累计折旧  35
贷,固定资产80

借,固定资产清理 2
贷,银行存款  2

借,其他应收款 8
贷,固定资产清理  8

借,银行存款0.5
贷,固定资产清理 0.5

借,营业外支出38.5
贷,固定资产清理 38.5

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相关问题讨论
您好,请问是需要问什么问题呢
2022-01-27 14:14:23
你好,第二个分录借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税 营业外收入。
2022-03-26 16:23:37
不对,折旧计提不能作为营业外收入,而且累计折旧也不能做营业外收入。正确的分录是:借:固定资产清理 贷:累计折旧 借:银行存款 贷:固定资产清理 。
2023-03-15 19:30:57
全部分开写,在连续的几张号写(如11#、12#、13#) 这样好查账
2017-06-22 12:26:05
同学您好 如果当时抵扣过进项,现在销售时需要确认销项税额的
2022-04-29 16:58:13
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