送心意

黄老师

职称会计师

2016-05-31 11:06

您好!不需要结转,按实际发生的业务做账即可。

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有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
你好,分录没有问题的
2020-06-18 08:51:32
可以的
2017-09-04 22:00:33
这个结转是在结转损益之前
2021-01-11 11:39:31
您好,对的。      
2017-05-24 22:57:12
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