送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-16 08:29

1.没有差额发票就贴后面,有差额这个金额不大就做借管理费用 负数 /管理费用  贷其他应付款  2 早期是可以的,年报和4季度申报是可以不一样,这个就可以反结账做19年账上,汇算清缴按新的报就可以,不过现在我看部分学员反馈说有税局说年报和季报是需要一致的,你看你们那边口径是啥?

小猪班纳 兰 追问

2020-05-16 09:07

老师,2月暂估,4月取得发票(发票上面打印日期是4月的),可以直接把4月取得这张发票贴在2月的凭证中吗

小猪班纳 兰 追问

2020-05-16 09:11

金额是一样的

maize老师 解答

2020-05-16 09:11

可以的,这个没有差额可以,

小猪班纳 兰 追问

2020-05-16 09:14

老师针对于第二个问题的话,就是你刚才说的反过账,那岂不是之前的申报的跟之后的申报的数据会不一样了?

maize老师 解答

2020-05-16 09:26

部分税局是可以年报和季报不一样,年报对就可以,季报那之前可以不管,这个 ,

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1.没有差额发票就贴后面,有差额这个金额不大就做借管理费用 负数 /管理费用 贷其他应付款 2 早期是可以的,年报和4季度申报是可以不一样,这个就可以反结账做19年账上,汇算清缴按新的报就可以,不过现在我看部分学员反馈说有税局说年报和季报是需要一致的,你看你们那边口径是啥?
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