送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-15 16:46

你好,收到增值税专用发票时,根据发票上的金额做分录
借:原材料
   应交税费—应交增值税(进项税额)
   贷:银行存款

越努力越幸运 追问

2020-05-15 16:49

它9月份收到了发票,12月份抵抗

大海老师 解答

2020-05-15 16:53

如果9月收到发票,没有做账,那么在12月做以上分录。

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你好,收到增值税专用发票时,根据发票上的金额做分录 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2020-05-15 16:46:25
需要的 借XX费用等 应交税费应缴增值税待抵扣进项 贷银行
2016-10-19 14:22:39
你好,当月有认证吗
2018-03-01 16:00:51
你好,12月份借管理费用应交税费待认证贷银行存款做的是这个吗?
2022-02-18 20:28:25
你好,按230入账,进项税6.99,余下230-6.99=233.01入费用
2021-10-14 16:57:11
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