送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-15 11:35

你好,具体应核对下科目余额表的销项税额、进项税额、减免税额、未交增值税等。报税系统里的数据主要核对销项税额是否与开票系统里的数据、科目余额表里的数据一致、进项税额是否与勾选平台的数据、科目余额表里的数据一致。

魔鬼中的天使 追问

2020-05-15 13:41

老师,我们账上4月之前的已经将增值税下边科目做了结转,但是现在账上的应交应交增值税期末余额和报税系统留底税额对不上,怎么办老师

大海老师 解答

2020-05-15 13:43

那就从最近月份开始往前推进,核对科目余额表和报税系统每个月的销项税额、进项税额和留抵税额。

魔鬼中的天使 追问

2020-05-15 13:47

老师报税系统的应抵扣税额还是期末留底等于账上的增值税呢

大海老师 解答

2020-05-15 13:57

你好,两者数据对不上,应该仔细地去查科目余额表和申报报表,一项一项理清科目余额表的税额,一项一项理清申报报表的税额,再把两者放在一起查看,就可以清楚的看到是哪里错误了。

魔鬼中的天使 追问

2020-05-15 14:22

好的,知道了老师,谢谢老师!

大海老师 解答

2020-05-15 14:23

不客气,祝工作顺利,满意请给五星好评,谢谢~

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你好,具体应核对下科目余额表的销项税额、进项税额、减免税额、未交增值税等。报税系统里的数据主要核对销项税额是否与开票系统里的数据、科目余额表里的数据一致、进项税额是否与勾选平台的数据、科目余额表里的数据一致。
2020-05-15 11:35:52
你好,是根据主营业务收入贷方发生额*0.03计算应交增值税,与科目余额表的应交增值税数据应当是一致的
2018-07-09 13:45:27
在财务软件上可以找到的税务系统没有?
2022-10-25 13:50:14
你好!一般都是你勾选认证的金额和你应交税费应交增值税进项税额 金额是一致的。当月收到的进项票如果不打算当月抵扣但是又要做到账上去 可以记到 明细科目 应交税费应交增值税–待认证进项税下的。
2018-11-29 14:38:06
你好,这个是本期发生额,就是你本月记账凭证汇总来的
2020-12-11 11:49:24
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