请问我公司2月-4月预收了好几笔出口货款,发票5月份才出口开具1笔,我当时做预收款时按月初的汇率,5月确认1笔收入时汇率也是按本月初的,现在我有几点不明白, 1、当时预收款时汇率都是不同的,现在确认收入时预收款又是一个汇率,借:预收账款 贷:主营业务收入 借方的预收款是按本月的汇率吗?那后期怎么样平掉前面的预收呢 2、后期我在收汇、结汇时,我收汇按当月月初的汇率,结汇时借方按实际水单上的人民币,贷方按当月的月初汇率,这样对吗?
雨露
于2020-05-15 09:47 发布 1661次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-15 09:56
你好,同学。
1,是的,之前的用财务费用汇兑损益,调整处理。
2,是的,没问题
相关问题讨论

您好!这个看公司需要,可以分开也可以不分开,如果分开的话,以后查明细账和凭证会更清晰简单一点
2022-04-11 18:58:14

同学您好,那您现在调整,就需要通过以前年度损益调整科目,相当于是减少收入可以增加预收款项,借以前年度损益调整贷预收账款,借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整
2021-04-17 16:22:24

你好,同学。
预收账款转收入了,那你这结算单就没有意义 了。
你也不是按完工进度结转收入的。你是按收款进度结转的
2020-04-20 08:55:06

你收到了五千之后现在客户消费了五千
2019-12-24 14:01:48

你好!收入不用写人名
2018-09-05 10:31:51
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