之前对方支付了预付款,公司将预收账款1600的余额已经全部转入了应收账款,现在预收期末无余额,应收账款期末余额300元,公司为酒店性质,对方单位入住酒店,冲销之前支付的钱,各位老师,怎么冲销呢?分录怎么写呢?

Apologize、
于2020-05-15 08:46 发布 1018次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-15 08:48
入住酒店 确认收入 然后确认应收 自动和预收抵减
相关问题讨论
借;应收账款 贷;预收账款
2017-08-11 16:37:15
你好,如果是先预收了部分货款是这样处理的
借;银行存款 贷;预收账款(部分)
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
收到剩下货款 借;银行存款 贷;预收账款
2016-05-30 17:09:19
同学,你好
借:应收账款
贷:预收账款
2026-01-15 13:04:10
你好,是的,也是可以的,
2020-02-23 10:41:58
你好,借;应收账款 100 贷;预收账款 100
做这个调整分录
2019-03-27 13:42:26
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2020-05-15 08:51
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2020-05-15 08:54