之前对方支付了预付款,公司将预收账款1600的余额已经全部转入了应收账款,现在预收期末无余额,应收账款期末余额300元,公司为酒店性质,对方单位入住酒店,冲销之前支付的钱,各位老师,怎么冲销呢?分录怎么写呢?
Apologize、
于2020-05-15 08:46 发布 942次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-15 08:48
入住酒店 确认收入 然后确认应收 自动和预收抵减
相关问题讨论

你好,是的,也是可以的,
2020-02-23 10:41:58

你好,借;应收账款 100 贷;预收账款 100
做这个调整分录
2019-03-27 13:42:26

借:应收账款100
贷:预收账款100
2019-03-27 13:42:31

你好,学员,可以的,没问题的
2022-01-16 18:22:27

你好 预收账款是提前收到货款,未收到发票时候做的。现在对方要求开全额发票,再支付余款
借:应收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
2020-05-28 23:04:14
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2020-05-15 08:51
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2020-05-15 08:54